2025年,市审计局主动加强同其他监督的贯通协同,推动完善沟通对接、事项会商、线索移送、联合监督等机制,凝聚审计整改工作合力。
一是深化与纪检监察的合作联动。聚焦上级审计要求我市整改落实的问题,会同市纪委监委机关专题研究。梳理屡审屡犯、整改不力等问题以及整改“回头看”过程中发现的问题线索,向纪委监委机关提交《关于移送审计整改不力问题相关情况的函》。
二是深化与党政督查的合作联动。聚焦省审计厅PPP项目审计发现问题整改,联合市政府督查室召开整改推进会,分析研判重难点问题,督促7个区县(功能区)、3个市直部门加快整改落实。聚焦上级审计查出涉及我市问题、省级以上开发区审计查出问题等,联合市委督查室调度检查问题整改进展。
三是深化与行业主管部门的合作联动。聚焦2022、2023年度市级预算执行审计未整改到位的问题,向19个主管单位、11个区县(功能区)发送督促检查函;对2024年度66个审计项目开展整改情况“回头看”,向13家主管单位发送督办函,召开整改座谈会12次,实地查看整改情况9次,共推动问题整改120项。
来源:审计整改监督处