济南城市发展集团召开内审机构负责人述职会议
发布日期:2026-02-04来源:济南市审计局浏览次数: 字体:[ ]

为全面总结集团内部审计工作成效,谋划部署下一阶段重点任务,进一步强化审计监督在保障国有资产安全、促进企业合规运营与高质量发展中的重要作用,近日,济南城市发展集团组织召开2025年度一级权属公司内部审计机构主要负责人述职会议。集团董事长安排代表参加会议并作指导讲话,总审计师主持会议。

会中,投资开发公司等5家权属公司内部审计机构主要负责人现场述职汇报,城市更新公司等3家权属公司书面述职。各述职人员围绕2025年度审计职责履职情况,全面汇报了在审计项目开展、风险防范、价值提升等方面的工作实绩与思考。集团审计管理部同步汇报了部门整体工作情况及2026年工作思路。

会议指出,过去一年,各权属公司内部审计机构坚决贯彻落实“全市内审工作规范提升年”行动部署要求,紧密围绕集团经营发展的中心任务,依法独立履行审计监督职责。通过扎实开展各项审计工作,在规范权力运行、完善内部控制、防范化解重大风险、促进提质增效等方面发挥了不可替代的“经济体检”和“保驾护航”作用,为集团稳健运营奠定了坚实基础。同时,会议客观分析了当前内部审计工作在体系机制、能力建设、审计项目质量、作用发挥等方面存在的差距与不足,要求坚持问题导向,精准施策,着力补短板、强弱项。

会议强调,内部审计是国有企业监督体系的重要组成部分,是提升集团治理能力与治理水平的关键环节。面对新形势、新要求,集团审计管理部将在2026年持续完善条线考核体系与机制,全面提升内部审计工作整体效能。各权属公司内审负责人要切实提高政治站位,深刻认识新时代赋予内部审计的职责使命,主动融入集团发展大局。同时,集团将进一步优化内部审计组织架构与人员配置,有效落实主要负责人分管内部审计工作的制度优势,聚焦重大决策、重点领域、重要业务及高风险业务,精准实施审计监督,增强风险预警与预判能力,狠抓发现问题、整改问题的闭环管理,严格落实保密要求,坚决维护审计工作的严肃性和公信力,切实做到以审促改、以审促治,筑牢集团健康发展的防线。


来源:济南城市发展集团审计管理部


编辑:解宏涛

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