济南产发集团内部审计赋能招标采购合规管理
发布日期:2026-01-23来源:济南市审计局浏览次数: 字体:[ ]

近日,济南产发集团内审部门推动出台《关于强化落实招标人主体责任工作指引》,实现审计监督成果有效转化,内部审计从“发现问题”向“推动治理”转型。

集团内审部门充分整合审计监督成果,对近年来招标采购领域审计发现问题进行系统性梳理研究,深入剖析问题背后的体制机制、责任界定等方面原因,提出23项覆盖采购全链条各环节的管控建议,推动集团出台《关于强化落实招标人主体责任工作指引》,为各级招标主体清晰界定了责任边界与操作规范。

近年来,集团内部审计主动融入公司治理,聚焦推动建章立制,将动态监督成效固化为制度要求,达到“审计一点、规范一片”效果。聚焦推动经营管理提质增效,将审计专业判断嵌入经营管理流程,促进优化权属单位工作标准,赋能业务部门提升采购质量与合规水平。聚焦推动风险防控关口前移,促进筑牢合规风控防火墙,为企业稳健发展提供坚实保障,以高水平监督服务保障集团高质量发展。


来源:济南产发集团

编辑:解宏涛

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