近日,市委审计办印发实施方案,部署开展内部审计工作“质效深化年”活动,确定19项重点工作任务,推动进一步提升内部审计工作质量。
建立健全工作机制方面。单位党组织、主要负责人直接领导内部审计工作,每年至少1次听取内部审计汇报,研究部署相关工作。建立完善制度规定,明确内审工作职责权限、审计实施、结果运用和责任追究等内容,配齐配强与内部审计工作要求相适应的审计人员。落实重要事项备案制度,强化与国家审计协同联动。
内部审计质量控制方面。突出重点开展内审监督,精准揭示问题、防范经济风险、促进规范管理。强化内部审计质量全过程管控,严格执行审计程序,规范审计文书,按要求在审计立项、方案编制、现场实施、证据取证、复核审理、报告出具、档案归档等各环节实施质量管控。开展重点领域内部审计质量检查,以查促改,推动内审工作提质增效。组织内审工作座谈会、经验交流会、案例展讲、现场观摩等活动,促进各单位互学互鉴。
内部审计质效提升方面。健全以被审计单位为主体、内部审计机构督促指导、纪检监察和组织人事等部门协同配合的内部审计整改工作机制。建立问题清单、整改清单,实行审计整改对账销号制度,全过程跟踪督促。深化内部审计结果运用,通报内部审计查出的重大问题,并将内部审计结果及整改情况作为考核、任免、奖惩干部和决策的重要依据。推进内部审计技术方法创新,积极运用大数据、信息化手段开展非现场审计、疑点筛查、数据比对和风险预警。
内部审计队伍建设方面。组织开展全市内部审计业务培训班、全市大数据审计培训,协调选派优秀审计干部深入内审一线授课辅导、现场帮带,帮助提升能力素养。组织内审人员分批次参加国家审计项目,推动“以审代训”。开展全市内部审计业务技能竞赛,指导内审人员参加全市审计技能竞赛,以赛促学、以赛促干。
来源:内部审计指导监督处