2025年,市审计局以内部审计“规范提升年”活动为抓手,创新工作理念和方式方法,增强精准服务能力,持续加强内部审计指导监督工作。
一是创新业务指导方式方法。依托经济责任审计、专项审计调查等国家审计项目,分批次推进市属高校等重点领域的内部审计质量检查,提出整改建议36条,推动建立完善《内部审计管理办法》等制度。发挥内审协会资源优势,开展集中培训、理论研讨、案例评审活动,组建内审专家、行业骨干服务团队,开展审计咨询服务和业务指导60余次。
二是丰富内审交流活动载体。开展内部审计优秀项目展讲,推选济南城市建设集团等8个单位展示全流程质量控制、研究型审计、智慧审计等创新成果,组织市公安局等4个单位交流内审工作经验。组织优秀内部审计项目评审,通报表扬20个成效突出的内审项目。指导开展内部审计理论研讨和案例展示活动,3篇论文、3个案例获省级表彰。通过市级平台发布交流信息90余篇,济钢集团“1+N”融合式审计创新做法、济南财金集团创新实践案例等在《中国审计报》《中国审计》等刊发。
三是加强内部审计队伍建设。指导内部审计机构开展全员大学习活动,组织开展内部审计培训班,选派15批次优秀审计干部深入单位、企业授课辅导、现场帮带,分批次组织60名内审人员参与46个国家重点审计项目,调动内审机构开展教育培训50余批次,推动提升业务水平。组织全市46个团队138名内审人员参加内部审计技能竞赛。拓展内部审计与国家审计竞技交流渠道,11名内审人员和6个内审团队在全市审计系统各类竞赛中获奖。
来源:内部审计指导监督处