近日,市审计局印发《2025年度财政审计工作总体方案》,紧扣“项目赋能年”部署,整合政策落实、预算执行、资产资源等4类36项审计项目,加大对项目落地、政策配套、要素保障、资金绩效、风险防控等方面的审计力度,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。
一是紧盯市级和2个市属功能区预算执行,关注财政支持重大政策落实、财政资源统筹和资金提质增效、财政科学管理综合试点推进、财政运行风险防控、过紧日子要求落实等6个方面情况,重点核查超长期特别国债资金、专项债券资金管理使用情况,助力打好财政政策“组合拳”。
二是紧盯部门单位预算执行,对12个市直部门单位开展现场审计,对市级一级预算单位及其所属单位进行全覆盖数据分析,关注重大政策落实、部门预算执行与绩效管理、重点专项资金分配使用、部门内部控制管理等7个方面情况,并至少选取2项部门单位参与分配的资金政策开展全链条、穿透式审计,推动提高资金绩效。
三是紧盯资产资源管理,对行政事业性国有资产、国有企业资产、国有金融企业资产、自然资源资产开展全口径资产管理审计,推动资产保值增值、加强资源保护。
四是紧盯重大政策落实,关注县域经济高质量发展、数字经济发展、重点项目建设、就业创业资金、高等职业教育等22项专项审计调查情况,精准揭示问题和风险隐患,推动政策措施落地见效,推动更好统筹风险化解和稳定发展。
来源:财政审计处