历下区审计局深入贯彻落实2025年全国审计工作会议精神,对标对表市审计局《关于深入开展“科学规范提升年”行动的实施方案》,着力在审计立项、实施、督促整改等各环节提质增效,切实找准审计监督的着力点和突破口,提升审计监督效能。
一、科学谋划把方向,统筹布局开新篇
一是党建引领强根基。切实扛牢政治责任,不断增强审计的政治属性和政治功能,自觉把党的领导落实到审计工作全过程、各环节。局党组成员集体参加“省市区”三级审计机关党组理论学习中心组联学活动,以党建为引领,通过实地参观调研、座谈交流等形式,深学细悟党的创新理论。2025年向区委审计委报送呈阅件7件,区委审计委领导对审计工作批示5篇次,对全区各级党委加强党对审计工作的领导、强化审计成果运用、抓好审计查出问题整改等工作提出明确要求。二是科学规划全覆盖。紧跟党委、政府中心工作、紧贴社会民生热点事务,2025年安排的审计项目涉及财政、养老、自然资源资产、群团组织、区属国企等多个领域和部门,确保审计成果贴合党委、政府所需。三是强化沟通促协作。全面加强审计与纪检监察、党政督查、组织人事、巡视巡察、机构编制、行业主管部门等各类监督的贯通协同。建立有效联动机制,共享问题线索,畅通反馈渠道,进一步凝聚了全区审计工作监督合力。
二、夯实基础固根本,提质增效强内功
一是队伍建设新突破。优选优培优用一批年轻干部,在业务工作中担任项目主审,推动年轻干部独当一面。建立传帮带制度,安排业务骨干与审计新人搭配组合,共同参与、联合开展重点审计项目,促使审计干部在工作一线锤炼本领。进一步充实人员配置,优化专业结构,今年通过招录公务员等方式,引进2名优秀人才。二是技术赋能新进展。以“科技强审”为核心导向,严格遵循省厅“智慧审计”建设部署以及市局“1+5+N”智慧审计体系建设要求,全面推进智慧审计建设。成立了由13名通过计算机审计中级或计算机专业的在编在职人员组成的大数据审计分析团队,实现对全区预算单位预算编制、执行情况的全贯通、全覆盖、全过程审计分析,从源头上把控全区重大政策、重点项目和重要资金的安排与流向。三是制度规范新完善。围绕审计整改长效机制建设,出台《审计查出问题整改标准认定办法(试行)》《审计查出问题整改分类暂行办法》2项制度,以制度刚性约束推动整改落实,为推动审计发现问题从“查出”到“改好”提供坚实保障。四是全过程质量控制新提高。规范业务流程,加强审理审核制度,修订《移送管理办法》等制度,严把审核审理关,今年以来已召开6次审计业务工作会议,对所有审计文书进行会议研究。强化审计现场管理,加强审计项目全流程全链条质量管控,提高审计质量,防范审计风险。
三、规范管理促提升,监督服务显担当
一是审计监督见实效。聚焦财政政策加力提效。深入实施年度区级预算执行和其他财政收支情况审计,优化财政资源配置,提高资金使用效益,确保集中力量办大事、保重点。聚焦民生福祉保障。已开展城市社区治理情况审计调查等民生审计项目,促进解决群众急难愁盼问题。二是精准配合显担当。围绕上级审计部门对我区开展的5个重点项目专项审计,高度重视、全力配合,确保审计工作顺利推进。统筹兼顾区级交办的6项临时审计任务,集中骨干力量攻坚,得到区级领导充分肯定。三是科学规范提质效。出台《审计业务质量自查工作方案》,进一步规范审计行为,提升审计质量。组织开展“历下审计在身边”系列普法活动,促进群众深入了解审计机关的职责、权限和程序。四是试点先行强内控。成功申报山东省内部审计试点工作,对全区内审机构设置、内审制度建设和内审开展情况进行全面统计调查。选取6家区属国有企业、街道办事处等开展现场调研,重点了解内审项目开展以及审计整改成果等情况,并提出完善内部审计机构独立设置、强化内审监督职能等建议。
作者:司晓燕 杜珺