2024年末,市审计局对市委党校(济南行政学院)开展了经济责任审计。市委党校认真落实审计整改工作,积极采纳审计建议,多措并举,有力有效地推动了党校事业内涵式高质量发展。
加强组织领导,高位谋划推进。市委党校高度重视审计及审计整改工作,落实校(院)委审计工作主体责任,坚持问题导向,扎实做好审计整改“下半篇文章”。针对审计反馈的问题及意见建议,校(院)委第一时间研究部署具体整改工作,制定《经济责任审计反馈问题整改工作方案》和整改工作台账,将反馈的问题按照“谁主管、谁负责,谁牵头、谁负责”原则,逐项明确责任领导、责任部门、完成时限、整改措施,确保整改责任到岗、任务到人。期间,多次召开校(院)委会议研究整改工作举措,审议修订重大经济事项决策制度等多项制度办法,对行政事业性收费标准及服务内容进行修订和完善,规范校内国有资产有偿使用程序,从源头把控重大经济事项风险隐患。
强化分类施策,确保整改质效。对立行立改类问题,坚持即知即改,边审边改。校(院)分管领导按照职责分工牵头对涉及的具体问题组织相关部(处)进行深入研究,各部(处)紧密联系部门标准化建设工作实际,深入查摆短板弱项,立行立改。对分阶段整改类问题,坚持分步推进,逐项落实。对食堂食材采购、低值易耗品管理、物业管理采购等涉及资金量较大、资产管理难度较大的重点领域和关键环节,均明确具体整改推进时间表、路线图并取得阶段性成效。
建立长效机制,巩固整改成效。针对审计发现的普遍性、倾向性问题,坚持“当下改”与“长久立”相结合,健全完善常态长效制度机制,巩固深化问题整改成效。在原有制度的基础上,结合审计意见建议,进一步完善制度体系,修订完善了涉及收入管理、合同管理、网络安全和信息化建设等9项制度文件。同时,健全内审工作机制,明确内部审计机构职责,配备配强审计人员,制定工作办法规程,对监督重点、审计范围及责任追究机制等进行明晰,从而增强监督力度,盯紧重要部门岗位和重点领域,实现全过程监督,防止类似问题发生。
作者:张郁青