我市省级内部审计创新试点项目通过验收
发布日期:2025-12-26来源:济南市审计局浏览次数:字体:[ ]

近日,省审计厅通报了2025年内部审计工作试点项目完成情况,由市审计局牵头实施的《推进内部审计业务质量全过程管控》项目顺利通过验收。

今年以来,市审计局作为全省内部审计工作试点项目实施单位,紧紧围绕“强机制、优质量、促效能、育创新” 四大核心任务,聚焦审计项目关键环节,构建内部审计业务全过程质量管控体系,全面提升内部审计科学化、规范化、专业化水平。

健全制度标准体系

明确质量控制“指挥棒”

加强党对内审工作领导,推动建立健全单位党委(党组)领导内部审计工作的制度机制。构建内部审计“2+N+1”指导监督制度体系,对标国家审计质量控制标准,率先出台《内部审计项目全流程审计质量控制办法》,以规范性文件明确了内部审计项目关键环节质量控制标准。

强化常态化监督指导

念好质量控制“紧箍咒”

创新工作方式,突出业务融合,将内部审计指导监督与国家审计同部署、同落实,把内部审计质量纳入领导干部经济责任审计范围。依托国家审计专项审计调查项目开展,分批次、分行业推进内部审计质量检查。加强对内审协会的业务指导,发挥协会资源优势,定期开展集中培训、理论研讨、案例评审以及咨询服务。

提升内审人员能力素质

筑牢质量控制“根基石”

充分整合资源,构建“市级重点培训、协会按需补短、单位全员覆盖”的立体化培训体系,实现内审人员教育培训全覆盖。常态化开展技能竞赛活动,拓展内部审计与国家审计同台竞技渠道。以制度固化“以审代训”人才培养模式,有针对性地组织内审人员参与国家重点审计项目,有效提升实战能力。

开展评比展示交流

树立质量控制“风向标”

搭建交流学习平台,组织座谈研讨、经验分享、案例展讲、总审计师述职、优秀审计项目评选等活动,在市审计局网站、公众号,《济南审计》简报等平台开设“内审天地”“内审工作交流”栏目,讲好济南内部审计故事,营造了内部审计互学互鉴良好生态。

试点项目实施以来,全市内部审计工作机制更加顺畅高效,制度更加健全完善,工作开展更加科学规范,构建形成“立项科学、实施规范、成果优质、整改到位”的质量管控新格局,实现内部审计项目质量效率双提升,为服务经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化提供了有力支撑。


作者:曹娟娟

编辑:解宏涛

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